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绵阳:“两审协同”创新国企监督模式,提升审计效能

https://www.scjgdj.gov.cn/  (2025-04-10 14:59:37)    

绵阳市审计局与长虹控股集团审计部以党的二十大关于深化国企改革部署为指引,贯彻习近平总书记审计工作重要讲话精神,创新打造“国家审计+内部审计”协同监督新模式,通过实战项目与制度建设,探索国有企业监督新路径。

在监督架构构建上,创新“宏观+微观”双重视角模式,国家审计从政策高度审视战略合规,内部审计凭借业务深度保障经营规范,覆盖“战略决策-业务执行-风险管控” 全链条,建立协同工作机制,规范审计程序各环节,压缩现场审计时间超30%,双方优势互补,精准发现问题。

资源配置方面,建立“四维协同”机制。审计计划协同,双方依据重点领域清单共同确定审计目标;现场实施协同,联合组建审计组,聚焦重大问题深挖细究;整改落实协同,审计局建立问题清单督促整改,集团审计部协助推动;成果运用协同,双方整合成果,为国企改革与企业治理提供支撑。

监督成果转化成果丰硕,打造“1+2+N”成果体系。一份主报告揭示问题风险,两项长效成果《指南》及手册构建规范标准,多个专项建议助力企业发展。《指南》梳理正负清单,建立三维索引,实现规范快速应用,达到“审计一点、规范一片”效果。

“两审协同”实现监督视角、审计方法、整改机制三大转变,激发国家审计与内部审计“双轮”驱动,扩大监督范围,提升监督效能,为国企治理体系现代化提供实践范例,凸显审计监督在经济高质量发展中的保障作用。

(绵阳市审计局、长虹控股集团审计部)